繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

4月份開16點稅票,也開13點稅票,5月份時如何申報?
答: 將16%對應的銷售額和稅額分別填進申報表13%對應的欄次中。
4月份還開16點的發(fā)票 那這月申報怎么報 是不是正常安稅控設備里的收入報 到5月份的時候 把4月份開的16點和13點的收入合并填到13稅率一欄?
答: 你好,這個月和下個月都按稅率申報,不要合并。合并申報是通不過的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,現(xiàn)在稅點調(diào)了,我們3月底前的對賬單是16點,4月份是13點,請問如何開票呢?如3月份對賬單是5萬,4月份對賬單是3萬,這樣如何開票呢?
答: 對賬單是沒有開發(fā)票的嗎


鈴鈴鐺 追問
2019-03-26 10:05
張艷老師 解答
2019-03-26 10:07