
上個月暫估入庫了10萬塊錢的原材料,然后這個月對方開過來7萬塊錢發(fā)票,還有3萬要下個月才能開出來,這個7萬怎么做分錄呢?沒開來發(fā)票的暫估還是放著不管?
答: 可以先將這7萬元的發(fā)票對應(yīng)的暫估分錄紅沖,然后按實際取得的7萬元發(fā)票重新編制分錄。
上個月暫估入庫了10萬塊錢的原材料,然后這個月對方開過來7萬塊錢發(fā)票,還有3萬要下個月才能開出來,沒開來發(fā)票的暫估還是放著不管?
答: 開來的時候再處理,沒開票的暫時不處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月份暫估入庫了10萬原材料,3月份開過來7萬的發(fā)票,這個我是先沖10萬的暫估,然后做個購進原材料的分錄(借:原材料60344.83 應(yīng)交稅費:965.17 貸:應(yīng)付賬款7萬)嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做了
上個月暫估成本,也就是暫估原材料5萬,貸方應(yīng)付賬款5萬,那這個月有材料回來,有發(fā)票10萬,那這個月的分錄怎么做
老師,我們之前原材料暫估10萬,單價是200,這個月來了5萬發(fā)票,單價是220,是不是先沖10萬暫估,然后購進5萬原材料?剩余沒開發(fā)票的重新暫估是按多少呢?我下邊這樣寫可以嗎?
老師,我上個月暫估材料10萬入庫,這個月收到2個公司的發(fā)票,金額合計起來12萬,那我是不是把上個月材料暫估按原分錄做相反的分錄沖掉,然后在根據(jù)收到的發(fā)票再做賬?
這個月暫估材料有150萬,但是發(fā)票還沒有來,這個月又開了發(fā)票195萬的發(fā)票出去可不可以直接轉(zhuǎn)入成本




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2019-03-25 21:20
張艷老師 解答
2019-03-25 21:51