預(yù)收賬款的貸方收入轉(zhuǎn)到收入,為什么總帳預(yù)收借方和主營業(yè)務(wù)收入數(shù)不相符呢
宋杰
于2019-03-25 10:48 發(fā)布 ??1238次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好,因為還有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
預(yù)收賬款=收入+稅額
2019-03-25 10:50:02

您好!這個你是在哪兒看到的
2019-07-09 10:36:40

你好,因為收到的時候計入預(yù)收賬款貸方,確認(rèn)收入 的時候就需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方,這樣預(yù)收賬款余額才可以結(jié)平的
2020-08-12 21:45:25

你好,只能理解為你的銷售收入與你們對同一公司的負(fù)債對沖了。但是這種簡化的記賬方式不太規(guī)范。
進(jìn)一步分析:
前期記賬是
借:材料采購 / 庫存商品 等
貸:應(yīng)付賬款—***公司
現(xiàn)在你們銷售貨物給***公司,但***公司不支付貨款,用前期對你們的債權(quán)抵賬。這其實是兩筆分錄
借:應(yīng)收賬款—***公司
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
經(jīng)協(xié)商,雙方同意相互抵債
借:應(yīng)付賬款—***公司
貸:應(yīng)收賬款—***公司
你寫出的分錄把這兩筆分錄簡化合并了
2018-03-06 13:36:31

你好同學(xué),因為一開始她做賬的時候是借銀行存款貸預(yù)收賬款,所以后期我們確定收入的時候要借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-11-22 16:13:18
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