老師好,這個有月,補(bǔ)差的7月8月的社保,申稅個稅時,這 問
你好,需要申報的,報個人部分 答
跨區(qū)域預(yù)繳所得稅,預(yù)繳了所得稅,季度申報申報是虧 問
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
你好,出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實(shí)際租金30萬進(jìn)行申報 答
老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答

1月購進(jìn)的商品已取得發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已在當(dāng)月抵扣,3月份給銷售方開具了紅字發(fā)票信息表,銷售方將在3月份開具紅字發(fā)票,會計分錄怎么做,賬務(wù)處理應(yīng)在開具紅字發(fā)票信息表時做還是收到紅字發(fā)票時
答: 如果是當(dāng)月申請開具紅字發(fā)票信息表,并且是在單月收到紅字發(fā)票的話,可以等到取得紅字發(fā)票時做分錄處理。 分錄就是之前采購分錄的紅字分錄。
購買方3月底開具了紅字信息表,銷售方表示要到4月份才開出紅字發(fā)票,那么購買方在申報(所屬期3月)納稅時,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說等收到銷售方開具的紅字發(fā)票時再做處理?
答: 老師,我現(xiàn)在有這樣的一個情況,就是2月底我方(購買方)已經(jīng)開具了紅字信息表,并于3月初申報(所屬期2月)時也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方?jīng)]有開出紅字發(fā)票,(我們開出的金額是銷售方給我們的銷售返利)意思是說,返利的金額他們那邊審核還沒有通過,但是當(dāng)時這個數(shù)額也是她們叫開的,那現(xiàn)在這種情況(購買方已開紅字信息表并已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但銷售方不開具紅字發(fā)票)我方該怎么處理?謝謝老師!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)?月購進(jìn)庫存商品,10月發(fā)現(xiàn)稅率錯了,7月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,購買方10月份開了紅字發(fā)票信息表,購買方10月份怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會計分錄?銷售方10月份已經(jīng)開具紅字發(fā)票,并開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,怎么做賬?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 10月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票,做購進(jìn)相反分錄 藍(lán)字發(fā)票做購進(jìn)處理就是了

