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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-03-23 21:43

您好,建議現(xiàn)在更正申報(bào)12月增值稅處理,再開具紅字發(fā)票,再在這個(gè)月的應(yīng)該申報(bào)的時(shí)候,扣減這個(gè)紅字發(fā)票的銷售額和稅額。

朝花夕拾 追問

2019-03-23 22:14

老師,還有沒有其他處理方法了?

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:17

您好,不好意思,我想不出其他好辦法了,麻煩您另外提出問題,看看其他老師的解答吧,謝謝。

朝花夕拾 追問

2019-03-23 22:17

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:19

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

朝花夕拾 追問

2019-03-23 22:21

老師,現(xiàn)在更正12月申報(bào)表是不是繳納滯納金?

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:24

您好,是的,現(xiàn)在更正12月申報(bào)表,要繳納滯納金。

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按照稅控盤申報(bào)發(fā)票收入,不應(yīng)在沒有開具紅字發(fā)票情況下直接調(diào)賬
2019-03-23 20:08:11
您好,建議現(xiàn)在更正申報(bào)12月增值稅處理,再開具紅字發(fā)票,再在這個(gè)月的應(yīng)該申報(bào)的時(shí)候,扣減這個(gè)紅字發(fā)票的銷售額和稅額。
2019-03-23 21:43:46
老師,現(xiàn)在怎樣處理呢
2019-03-24 14:11:09
您好,這個(gè)是不確認(rèn)的了
2024-01-03 22:56:06
你好,這個(gè)是一般納稅,不需要單獨(dú)處理,并到其他發(fā)票一起,填附表一中即可!
2018-07-03 12:24:20
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