
18年7月購買材料,但是11月才收到發(fā)票,準(zhǔn)備在1月做賬,可是賬面上的庫存現(xiàn)金不足,怎么做分錄
答: 你好,你已經(jīng)支付貨款了嗎
11月購買的材料已經(jīng)領(lǐng)用轉(zhuǎn)入了在產(chǎn)品,但發(fā)票要19年1月才能到,這個月怎么做賬,19年年發(fā)票到了以后怎么做賬。
答: 暫估入庫借原材料貸銀存 領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料 次年發(fā)票到了借原材料負(fù)數(shù)貸銀存負(fù)數(shù),借原材料進(jìn)項貸銀存 借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料負(fù)數(shù),借生產(chǎn)成本貸原材料
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年11月預(yù)付的18年11月到19年3月空調(diào)費(fèi),到現(xiàn)在發(fā)票沒收到。但是做賬的時候11和12月份的攤銷了,可以嗎?現(xiàn)在1-3的也要入賬,怎么做
答: 可以的,沒到發(fā)票,可以先暫估計提




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