建筑公司購買空調(diào):借:原材 10萬 貸:應付賬款10萬 問
借:應付賬款6萬 貸:銀行存款6萬 答
老師,上午好。A公司有接建筑項目,之前員工都是在A 問
a公司給B公司開發(fā)票嗎?如果是的話a公司申報個稅。 答
老師請問一下,阿米巴成本分析是什么樣的? 問
阿米巴成本分析是以 “阿米巴”(獨立核算小單元)為主體,聚焦單元內(nèi)可控成本的分析方式。 答
老師,您好, 我想問一下,最新的企業(yè)所得稅預繳填報表 問
計提的是1-9月的合計金額。 答
新開銀行賬戶,需要個人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶10元,活躍 問
你好,借銀行存款10,貸其他應付款10 然后借財務費用-手續(xù)費7.5,其他應付款2.5,貸銀行存款10 答

結(jié)轉(zhuǎn)稅金的最全分錄是什么?當本月稅金進項大于銷項要做分錄嗎?當本月發(fā)票進項稅票未全認證要怎么處理?
答: 如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。 當期為認證的進項稅額確認為應交稅費--待認證進項稅額科目核算。
結(jié)轉(zhuǎn)了當月的增值稅銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅;當月進項未認證,全部計入待認證抵扣增值稅;那就是直接把銷項的金額(進項視為0)轉(zhuǎn)入未交增值稅對嗎?本月關(guān)于增值稅還做什么分錄嗎?下月做嗎?(以前月份還留有多余的進項待抵)
答: 你好! 關(guān)于增值稅,這個月不用其他分錄了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)了當月的增值稅銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅;當月進項未認證,全部計入待認證抵扣增值稅;那就是直接把銷項的金額(進項視為0)轉(zhuǎn)入未交增值稅對嗎?本月關(guān)于增值稅還做什么分錄嗎?(以前月份還留有多余的進項待抵)
答: 你好,是的,把進項和銷項的差轉(zhuǎn)入未交增值稅




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