老師,最新的所得稅季報表上”已計入成本費用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個稅扣繳端申報工資數(shù) 答
通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費用 與您取得的發(fā)票,申報的工資,申報的稅金合理比對, 有差額 答
老師,這個月報所得稅的時候,實際利潤額提示這個:通 問
據(jù)實填報就行了,那個只是提示 答
老師你好申報出現(xiàn)疑點:通過申報營業(yè)收入-利潤總額 問
你好,你的這個所得稅申報表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報表職工薪酬是必填項 答

一般納稅人當月認證的進項大于銷項,還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
答: 這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的了
一般納稅人當月的進項和銷項,每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果有交增值稅就結(jié)轉(zhuǎn),當月進項大于銷項不交稅時,還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如:當月進項3萬,銷項2萬,那不交稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
答: 你好,要結(jié)轉(zhuǎn)的。等下,分錄馬上告訴你
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人當月進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅,是否還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄操作。
答: 您好 一般納稅人當月進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅 進項稅額留底 留待下期繼續(xù)抵扣 不需要做賬務(wù)處理 要處理的話 可以這樣寫分錄 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
一般納稅人,當月進項大于銷項月底需要做哪些分錄怎么做分錄?認證就按銷項金額認證的。就多幾百元。進項平時都放在待認證科目里。進項小于銷項需要做哪些分錄?沒有做過一般納稅人所以不太清楚,望老師解答。
請問老師,一般納稅人進項銷項的會計分錄是什么?如果進項大于銷項呢?反之當月銷賬大于進項?如果只有進項沒有銷賬月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要會計分錄呢?




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2018-10-03 17:54
袁老師 解答
2018-10-03 18:06