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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-03-21 13:58

看應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的科目余額

酥烤 追問

2019-03-21 14:02

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額是 -8399.59  本月沒有進項, 本月銷項稅額是64386.99 實際繳納增值稅是55987.4  請問這個分錄該怎么計提 ?支付分錄怎么寫?

辜老師 解答

2019-03-21 14:06

銷項稅額是64386.99,實際繳納增值稅是55987.4的話,你應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅應(yīng)該是貸方余額8399.59

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看應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的科目余額
2019-03-21 13:58:10
你好,平時看增值稅留底余額,一般要根據(jù)賬上來計算一下,銷項-進項%2B進項轉(zhuǎn)出 如果是負數(shù),就看這個數(shù)跟申報表上是否一致
2020-04-02 10:51:16
自己賬套里邊轉(zhuǎn)出未交增值稅上期是借方余額
2020-04-02 09:43:40
您好,這個要核對清楚再調(diào)整賬務(wù)的??纯词遣皇怯械倪M項發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)里沒有認證。沒有抵扣處理。如果是的話,從進項稅調(diào)整到待認證明細科目即要,如果是其他原因的,再根據(jù)具體情況處理。
2018-02-25 17:52:20
你好!你自己的申報表也可以看得到的。申報軟件也有
2017-08-23 17:37:26
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