
小規(guī)模,核定征收,企業(yè)所得稅。去年報(bào)稅的時(shí)候增值稅收入報(bào)了9萬,企業(yè)所得稅填收入那里填了9.3萬,增值稅的收入是報(bào)對的。現(xiàn)在報(bào)年報(bào)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅錯(cuò)了,,稅交多了,不想退稅,怎么操作好一些
答: 你好 1,申請退回多交 2,補(bǔ)做3000增值稅的申報(bào)
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報(bào)表錯(cuò)了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報(bào)表上修改 目前企業(yè)所得稅年報(bào)收入與增值稅申報(bào)收入不一致, 另外企業(yè)所得稅季報(bào)是根據(jù)報(bào)表填寫的,所以企業(yè)所得稅收入比增值稅申報(bào)收入少了,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)要怎么修改啊?
答: 只要不是審計(jì)調(diào)賬的話,年度報(bào)表和季度報(bào)表應(yīng)該是一樣的 增值稅收入一般是不能小于企業(yè)所得稅的收入的,因?yàn)樵鲋刀愑幸曂N售的行為
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師,有一筆去年的收入忘記入賬了,但申報(bào)增值稅的時(shí)候,這比收入申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)年度企業(yè)所得稅,稅務(wù)查出企業(yè)所得稅年度報(bào)表里的收入與增值稅申報(bào)表里的收入不一致,這個(gè)怎么處理。
答: 你好!在今年通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)做收入,匯算清繳在收入調(diào)整表里增加這個(gè)收入。

