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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-03-21 10:53

及時將早期的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票(就是離現(xiàn)在時間長的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票)及時進(jìn)行驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票處理,做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣留在增值稅表上

gshjs 追問

2019-03-21 14:44

問題是有近千萬的進(jìn)項(xiàng)稅, 
不知如何處理,是全部 做無票銷售收入么?(電商企業(yè))

江老師 解答

2019-03-21 15:27

這個如果有近千萬的進(jìn)項(xiàng)稅,那你們肯定有需要做無票的銷售收入,進(jìn)行抵減進(jìn)項(xiàng)稅處理

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你好,你準(zhǔn)備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好,這個直接可以抵扣,不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好,是可以這樣操作的?
2022-01-03 14:22:10
當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)收款 1、入賬時: 借:原材料等 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 2、下月認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 3、月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-紅字 月末"應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
2021-06-22 19:50:58
你好 這個月補(bǔ)進(jìn)去就可以
2021-05-12 13:18:49
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