
上期留底抵扣的2萬稅,怎么在這個(gè)月底扣的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 抵扣不要做專門會(huì)計(jì)分錄
老師,這個(gè)月留底抵扣上月所欠稅款如何做分錄呢?
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月留底的進(jìn)項(xiàng)稅這月做抵扣怎么做分錄?
答: 你這個(gè)之前做嗎,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,





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