@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進(jìn)項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過低;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).所屬時期:2014;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).營業(yè)收入:360233494.87;公共事實表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)_年報(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
公司是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在填制匯算清繳企業(yè)所得稅預(yù)繳和年度納稅申報表(B類 2018年版)表中最后一欄17行本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額是10929.23,可是于2019年一月申報去年4季度所得稅申報表時,已經(jīng)交了這個稅額,,該怎樣填制啊,這個數(shù)是灰色,不能取消,如果確定,就承認(rèn)了這個稅款,那樣的話就重復(fù)交所得稅了,
答: 已交稅里面填寫上就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,在季度申報企業(yè)所得稅時以前年度虧損能出來數(shù)嗎?這個數(shù)能在季度申報時遞減本季度應(yīng)納稅所得額嗎?
答: 會出現(xiàn),這個匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個2季度才會出現(xiàn)

