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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-20 15:35

您好,當(dāng)月收到材料了嗎?借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款

古渣渣 追問

2019-03-20 16:02

之前幾個月就收到材料了,當(dāng)時沒收到發(fā)票了,就做了暫估入庫,做到了工程施工-合同成本-材料費那里,這個月才收到發(fā)票,我先沖回了之前的暫估,然后再借:工程施工 借:應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款,除了這筆還有其他要做的嗎

小黎老師 解答

2019-03-20 16:04

您好,根據(jù)發(fā)票入賬就可以了,沒有其他的要做的

古渣渣 追問

2019-03-20 17:04

是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

小黎老師 解答

2019-03-20 17:05

您好,成本在有收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)

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