老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

你好,老師!我在錄入12月份憑證的時候敲錯了,計提工資敲成了:借管理費用業(yè)務(wù)招待費,貸應(yīng)付職工薪酬,,,現(xiàn)在跨年了,賬里邊我該怎么調(diào)整,,,匯算直接在匯算表里可以調(diào)整是吧?
答: 你好! 是的,直接在匯算表里可以調(diào)整
三八節(jié)單位請女員工們吃飯的餐費走應(yīng)付職工薪酬-福利費還是直接走管理費用-業(yè)務(wù)招待費
答: 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,車間管理人員業(yè)務(wù)招待費記管理費用還是制造費用?還有,福利費一定要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?發(fā)生時直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以不?
答: 您好 車間管理人員業(yè)務(wù)招待費記制造費用 福利費一定要通過應(yīng)付職工薪酬核算 不可以直接這樣寫分錄
老師報表應(yīng)該怎么調(diào)整?就是調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費和應(yīng)付職工薪酬
公司報銷的餐飲費,一般都是,一部分業(yè)務(wù)招待費,一部分差旅費,處理。如果是請員工吃飯,應(yīng)該可以算,應(yīng)付職工薪酬-職工福利吧?
公司負(fù)擔(dān)的社保部分在算業(yè)務(wù)招待費限額的時候,公司負(fù)擔(dān)的那部分也要算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬里面嗎?

