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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-19 22:12

你好,是的,后面銷項增值稅在貸方,貸方與借方相抵后就是繳納的數(shù)據(jù)了。

魏魏 追問

2019-03-19 22:37

感覺增值稅好難學哦,老師有沒有好的方法呀?我總是分不清分錄怎么填?

月月老師 解答

2019-03-19 23:00

你好,增值稅是比較難,可以看看學堂里面關(guān)于增值稅的課程。

魏魏 追問

2019-03-19 23:02

我現(xiàn)在學的是初級實務呀?

月月老師 解答

2019-03-20 08:06

你好,可以單就增值稅一章學習一下,沒問題的。中級也可以,注會的增值稅也可以。有問題學堂里面問。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,后面銷項增值稅在貸方,貸方與借方相抵后就是繳納的數(shù)據(jù)了。
2019-03-19 22:12:06
借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額) 借;應交稅費(減免稅額) 貸;管理費用 做上面兩筆分錄
2017-04-07 17:38:36
1.借:應交稅費-增-銷(89903.46+上月銷項) 貸:應交稅費-增-進(28797.28+上月進項) 貸:應交稅費-增-減免480 貸:應交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅(60626.18-235.86) 2.借:應交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅60390.32貸:應交稅費-未交增值稅60390.32
2018-07-12 09:46:51
前期留抵在你的進項28797.28里包含嗎
2018-07-11 13:04:38
您好,只需要借應交稅費未交增值稅80.74貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-04-13 19:56:35
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