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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-19 16:38

你好,你計(jì)提費(fèi)用做賬到什么科目

玉白菜 追問(wèn)

2019-03-19 16:39

借管理費(fèi)用   貸應(yīng)付賬款

莊老師 解答

2019-03-19 17:01

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

玉白菜 追問(wèn)

2019-03-19 17:04

老師,那一月份的那個(gè)發(fā)票怎么記賬呢,在1月份

莊老師 解答

2019-03-19 18:17

一月份的那個(gè)發(fā)票記賬, 
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款, 
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸以前年度損益調(diào)整, 
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

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你好,如果你計(jì)提時(shí)做貸其他應(yīng)付款的,那么現(xiàn)在借其他應(yīng)付款 貸銀行存款或應(yīng)付賬款
2019-03-19 16:50:26
你好,你計(jì)提費(fèi)用做賬到什么科目
2019-03-19 16:38:43
你好!成本費(fèi)用都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)的,要在19年計(jì)提
2019-08-15 09:20:34
你好 只是多計(jì)提了 沖你多計(jì)提的分錄 跨年 走以前年度損益調(diào)整 借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益
2019-03-09 11:35:40
兩筆也沒(méi)有關(guān)系的,沒(méi)有計(jì)提是&i不是個(gè)人部分沒(méi)有扣除啊
2019-04-18 11:49:26
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