老師好!這個是律師事務所的工資表,我申報個稅時是 問
你好,沒有看到工資表 答
老師,請問公司注銷需要怎么做? 問
你好,你是說操作流程,是嗎? 答
公司原本2個股東,后又來一個新股東(法人股東)以增資 問
這個要看增資的比例是多少,算下來是不是150萬? 答
老師,公司有些固定資產(chǎn)是之前沒發(fā)票,也沒入賬,現(xiàn)在 問
借固定資產(chǎn) 貸:其他應付款-老板 答
收到拼多多技術服務費,屬于銷售扣點開的發(fā)票,這個 問
您好,這個計入管理費用-服務費就可以 答

營改增后旅行社收到專票已認證的賬務處理?如何結轉稅費?
答: 對于營改增后旅行社差額征稅會計分錄,如下: 實行差額征收計稅方式的企業(yè)接受應稅服務時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,支付差額時 借:應交稅費--應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額), 借:主營業(yè)務成本等科目(按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差) 貸:銀行存款、應付賬款等科目(按實際支付或應付的金額) 對于期末一次性進行賬務處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額 ,借記應交稅費--應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目, 貸記主營業(yè)務成本等科目差額征稅的會計處理.
開辦期,沒有銷售,業(yè)務招待費用收到專票,進項稅額200元,認證后如何處理呢?納稅申報時以做進項稅額轉出,賬務處理時候分錄如何寫,如何結轉。一般納稅人
答: 你好,賬面上全額紀錄招待費不做應交稅費處理,申報時填寫進項稅轉出就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到增值稅專用發(fā)票(維修費),已認證,賬務怎么處理?
答: 您好, 借:管理費用(銷售費用等)——維修費(不含稅金額) 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金等)

