
來到一家公司,發(fā)現(xiàn)賬上有個(gè)固定資金差異科目借方余額六萬塊,一直這樣掛賬上,我該怎么處理掉
答: 你要搞清楚這個(gè)差異是怎么形成的
剛剛接受一家公司發(fā)現(xiàn)賬面借方固定資產(chǎn)清理有余額,發(fā)現(xiàn)這個(gè)余額是好多年之前一直結(jié)存下來的,現(xiàn)在要把它處理掉,要怎么處理比較好
答: 如果是損失,結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這新接手的一家公司固定資產(chǎn)賬上借方余額 111245.38,累計(jì)折舊賬上貸方 105683.11。賬上一直沒有攤銷過,馬上年底了我想處理掉,問老板他自己也不知道是什么東西,我現(xiàn)在怎么處理呢
答: 固定資產(chǎn)的賬面余額轉(zhuǎn)讓營業(yè)外支出科目
來到一家公司,不知道以前的人怎么弄的,現(xiàn)金差了六萬多的錢,然后入了固定資金差異,一直掛賬了,可以通過以前年度調(diào)現(xiàn)金盤虧嗎?不想影響到現(xiàn)在的本年利潤
請教個(gè)問題,去年發(fā)生的費(fèi)用,對方一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在對方公司已經(jīng)倒閉了,掛的賬怎么處理掉?金額有10萬多塊,我該如何賬務(wù)處理?
我現(xiàn)在新建一家企業(yè)的賬套固定資產(chǎn)之前有余額,那我是直接在科目余額表上填數(shù)據(jù)還是在固定資產(chǎn)模塊上面做?


Angel Fan 追問
2019-03-19 12:38
趙英老師 解答
2019-03-19 12:53
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2019-03-20 09:53
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2019-03-20 12:42
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2019-03-20 15:11
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2019-03-20 18:15