請教個問題,去年發(fā)生的費用,對方一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在對方公司已經(jīng)倒閉了,掛的賬怎么處理掉?金額有10萬多塊,我該如何賬務處理?
伶俐的黑夜
于2014-09-20 09:38 發(fā)布 ??805次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
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公司倒閉了,有相關(guān)證明材料嗎?有證明材料可以做資產(chǎn)損失處理
2014-09-20 19:00:25

公司倒閉了,有相關(guān)證明材料嗎?有證明材料可以做資產(chǎn)損失處理
2014-09-20 19:14:26

是的,就是那樣處理的哈
2022-03-03 16:02:14

你好,1、紅字發(fā)票
借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù)
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2、沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量)
貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)1當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本
3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-05-06 17:16:15

您好,預付帳款余額和預收帳款不可以對沖,預付賬款是資產(chǎn),預收賬款是負債,兩者性質(zhì)不同不可以對沖。要把這兩個科目結(jié)平,預付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn)到應付賬款,預收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應收賬款。比如說預付賬款,如果1、預付賬款的余額在借方,借 應付賬款 貸 預付賬款;(表示我企業(yè)預付了款項,也就導致我企業(yè)應該支付的應付賬款會減少)2、預付賬款的余額在貸方,借 預付賬款 貸 應付賬款;預付和預收是指按照合同規(guī)定預付的預收的款項,具體結(jié)轉(zhuǎn)時間可以看合同規(guī)定來。
2018-01-12 10:32:43
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