鄒老師,請問小微企業(yè)在國稅購買稅控820元全額抵稅我當(dāng)時入的是管理費用辦公費,那這個抵稅的分錄怎么做,什么時候做,是季報后在做嗎?謝謝!
阿姜妹妹
于2015-12-24 19:21 發(fā)布 ??505次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
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在申報抵減時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅減征額 貸營業(yè)外收入補貼收入
2015-12-24 19:23:45

你好,需要把之前入賬的冰柜調(diào)整到固定資產(chǎn)核算,然后按固定資產(chǎn)處置處理
借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ?
借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-07-21 16:54:07

這個可以直接進管理費用
2021-04-14 14:32:24

你好!如果在籌建期可以,如果出了籌建期直接計入當(dāng)月費用就可以。
2016-02-23 14:26:50

您好
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金
房租一樣的寫分錄
食堂向農(nóng)民買菜符合規(guī)定可以沒有發(fā)票 用收據(jù)入賬 買油的話 通過超市之類的購買 應(yīng)該有發(fā)票
2019-09-17 14:00:52
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