
一般納稅人,一月份開了103萬(含稅)的發(fā)票,收到61萬(含稅)的進項票,應(yīng)交的增值稅分錄要怎么做呢?
答: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 您用銷項稅額減去進項稅額的金額填入上面的分錄中。
建筑公司需要預(yù)繳,一般納稅人開票含稅200萬,收到小規(guī)模勞務(wù)分包的專票含稅103萬,預(yù)繳增值稅是不是直接(200-103)/1.1*2%
答: 對的,一般計稅方式就是這樣預(yù)繳 ,簡易計稅是(200-103)/1.03*3%
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人公司,這月開了13%材料普票含稅179萬,有進項含稅160萬。怎么算需要交多少增值稅?
答: 假如進項取得13的專票,需要繳納:179/1.13-160/1.13*13%=2.19

