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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-18 14:10

您好 
計提 
借:管理費用——工資    
管理費用——單位保險費  
管理費用——單位公積金 
貸:應付職工薪酬——工資   
應付職工薪酬——單位保險費   
應付職工薪酬——單位公積金 
發(fā)放工資 
借:應付職工薪酬——工資   
貸:其他應收款——個人保險費  
其他應收款——個人公積金 
銀行存款   
上交社保個稅 
借:應付職工薪酬——單位社保費 
應付職工薪酬——單位公積金 
其他應收款——個人公積金 
其他應收款——個人社保  
貸:銀行存款

陽光 追問

2019-03-18 14:19

我們是2月份發(fā)1月份的工資就扣了員工的社保和公積金的,因為公積金和社保也是當月就扣了的。之前沒有做計提

bamboo老師 解答

2019-03-18 14:20

那您現(xiàn)在可以補計提的

陽光 追問

2019-03-18 14:22

社保和公積金沒做計提

陽光 追問

2019-03-18 14:24

我這樣做的話期末社保和公積金應該就沒有余額了是吧?

bamboo老師 解答

2019-03-18 14:26

是的 根據(jù)您繳納的金額補計提 應該沒有余額

陽光 追問

2019-03-18 14:29

我把資料發(fā)給您,幫我做一個比較清晰的會錄我學習一下呢,這是我2月份的工資要計提

bamboo老師 解答

2019-03-18 14:30

您這是只有個人部分? 
麻煩您把合計數(shù)字給我吧 
其實您按照我前面的分錄 自己填入數(shù)字也可以的

陽光 追問

2019-03-18 14:31

這是2月社保和公積金明細,2月初社保和公積金銀行已扣了,現(xiàn)在是做2月份的賬,這幾個分錄我一直沒有弄明白

陽光 追問

2019-03-18 14:32

工資表以這個為準,前面?zhèn)€是錯的

bamboo老師 解答

2019-03-18 14:33

您先按我給您的分錄寫 不明天的地方再問  
如果我給您寫了 您還是不明白

陽光 追問

2019-03-18 14:49

我3月份去把減少了一個員工的社保,減少在1月份的。4月份社保局就會把2-3月養(yǎng)老和失業(yè)返還到公司賬上,這樣4月份社保就交不到那么錢了。我是不是也要做賬?

bamboo老師 解答

2019-03-18 14:52

4月份您就按實際繳納的做賬

陽光 追問

2019-03-18 15:10

我發(fā)現(xiàn)這樣計提發(fā)放和繳納的步驟剛好和你發(fā)給我的倒起來的,我是2月初先交了社保和公積金做你發(fā)的第三步,月中再發(fā)1月份工資同時扣除2月份員工社保做的是第二步,月底的時候計提2月份工資做的你發(fā)第一步。這種也沒有問題吧

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:13

順序不對正確的 應該您事先沒有預提 
只要金額跟您賬上沒有差異 月末沒有余額 就可以了

陽光 追問

2019-03-18 15:34

這是我們?yōu)閱T工繳納員工2月份的社保。除了一個員工以外,其他的都是公司承擔了。還有就是養(yǎng)老之前也有返還,所以實際只交了這些。這是2月份給員工的公積金

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:38

都是公司承擔的話 就要計提公司承擔的個人部分 發(fā)放工資的時候不扣個人部分

陽光 追問

2019-03-18 15:39

這是計提

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:40

如果只有一個人公積金自己承擔個人部分 這樣寫對的

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您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位保險費 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位保險費 應付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人保險費 其他應收款——個人公積金 銀行存款 上交社保個稅 借:應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人公積金 其他應收款——個人社保 貸:銀行存款
2019-03-18 14:10:55
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-03-28 15:12:19
您好: 可以參考這個 支付社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款 支付公積金 借:其他應付款-公積金 貸:銀行存款 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保 應付職工薪酬-社保 貸:其他應付款-社保 計提公積金: 借:管理費用-公積金 應付職工薪酬-公積金 貸:其他應付款-社保 計提個稅: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 發(fā)放工資 借:應交職工薪酬 貸:銀行存款
2017-03-07 14:46:22
你好,您好!1.分配工資? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業(yè)部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分)? 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款? 公積金和社保一樣一般損益類的會計科目
2021-09-10 10:38:53
你好!計入其他應付款科目下核算
2018-09-29 10:56:28
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