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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-17 11:12

沒有認(rèn)證做應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以

1358035012 追問

2019-03-17 11:15

能否直接就記到-應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額呢

maize老師 解答

2019-03-17 11:18

不能,你沒認(rèn)證不能直接做進(jìn)項稅額

1358035012 追問

2019-03-17 11:21

好吧

1358035012 追問

2019-03-17 11:22

2018年計提工資得分錄做成了 
借銷售費用-工資100 
貸應(yīng)付職工薪酬80【實發(fā)工資】 
貸其他應(yīng)付款了20 
2019年怎么調(diào)整啊

maize老師 解答

2019-03-17 11:50

那沖回按正確做就可以,你這個差額不大可以直接沖回

1358035012 追問

2019-03-17 12:54

好幾個月都這樣計提得,差了5萬多

maize老師 解答

2019-03-17 13:50

那你使用以前年度損益調(diào)整

1358035012 追問

2019-03-17 13:51

分錄怎么做啊

maize老師 解答

2019-03-17 13:58

借應(yīng)付職工薪酬80【實發(fā)工資】 
借其他應(yīng)付款了20貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,沖回之前按正確做

1358035012 追問

2019-03-17 14:04

其他應(yīng)付款不也是負(fù)債嘛,為什么調(diào)整到利潤分配啊

maize老師 解答

2019-03-17 14:10

以前年度損益調(diào)整代替是你做管理費用這個科目

1358035012 追問

2019-03-17 15:23

管理費用科目是對得,其他應(yīng)付款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2019-03-17 15:39

那直接沖回就可以,對本年損益沒有影響不需要使用以前年度損益調(diào)整

1358035012 追問

2019-03-17 18:10

因為1-9月都都計提錯了,每個月都一個個更改嘛,可以直接改個總得金額嘛,

maize老師 解答

2019-03-17 18:37

寫一個總就可以你摘要注明下就可以

1358035012 追問

2019-03-17 18:49

嗯嗯

maize老師 解答

2019-03-17 21:27

滿意請給五星好評,謝謝

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?您好,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:管理費用等? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 在增值稅附二里申報? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-01-22 12:19:10
入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目 以后抵扣時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2020-09-16 16:19:33
不能抵扣你認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-06 14:04:17
你好,抵扣的時候不需要做賬,銷項-進(jìn)項=已交稅金,就抵扣了。
2019-06-13 10:07:31
你好!分錄可以當(dāng)做收到了。但是建議你先電話問下,員工發(fā)票在哪兒。趕緊拿過來。
2017-12-26 15:40:00
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