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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-16 14:52

您好 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

漫步 追問

2019-03-16 14:55

老師,不能進(jìn)工程施工,合同成本么老師?

bamboo老師 解答

2019-03-16 14:57

沒有收到發(fā)票的時(shí)候不能

漫步 追問

2019-03-16 15:01

老師,如果是從個(gè)人哪里買的?原材料呢,已付款領(lǐng)用,但是未收到發(fā)票?著2個(gè)問題我有點(diǎn)混了!麻煩老師指點(diǎn)迷津

bamboo老師 解答

2019-03-16 15:06

個(gè)人那買也是一樣的 應(yīng)該取得發(fā)票 賬務(wù)處理都是一樣的  
等收到發(fā)票后 
借:工程施工——合同成本 
貸:預(yù)付賬款

漫步 追問

2019-03-16 15:43

那老師這月實(shí)際發(fā)生的成本跟入賬的成本就不一致了吧

bamboo老師 解答

2019-03-16 15:48

沒收到發(fā)票  您可以先暫估入賬

漫步 追問

2019-03-16 15:53

原材料金額也確定20000,老師的意思是可以先借預(yù)付賬款,貸銀行存款,到收到發(fā)票是在做轉(zhuǎn)入成本么?

bamboo老師 解答

2019-03-16 15:57

付款 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
付款后沒收到發(fā)票 
借:原材料 
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 
收到發(fā)票沖銷 
借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 
貸:預(yù)付賬款

漫步 追問

2019-03-16 16:02

原材料金額確定20000元,也得暫估么,我記得上一問帶過這個(gè)問題,那個(gè)老師說可以直接做借原材料貸銀行存款,帶發(fā)票來了,直接付在憑證上就行。老師我是新手不是一個(gè)問題多問,是有些問題想不全面,

bamboo老師 解答

2019-03-16 16:26

前面老師告訴您是省事的做法 我這個(gè)是比較正規(guī)的

bamboo老師 解答

2019-03-16 16:26

沒關(guān)系 覺得有疑問您就問

漫步 追問

2019-03-16 17:11

然后月底在做領(lǐng)用原材料的分錄,借工程施工,貸原材料,?

bamboo老師 解答

2019-03-16 17:38

對的 就是您寫的這樣

漫步 追問

2019-03-16 17:39

漫步 追問

2019-03-16 17:45

哦,,老師那只做借預(yù)付賬款,貸銀行存款這一筆分錄會(huì)有什么影響呢?

bamboo老師 解答

2019-03-16 17:45

請問您說的什么 好像沒有內(nèi)容

漫步 追問

2019-03-16 17:59

就是您一開始給的答案和最后給的答案,若果只做您一開始給的答案,會(huì)有什么影響?

bamboo老師 解答

2019-03-16 18:10

只做第一筆業(yè)務(wù)的話 那您本月領(lǐng)用的材料 不會(huì)計(jì)入工程成本

漫步 追問

2019-03-16 20:18

到發(fā)票來的時(shí)候在記入,這樣也可以么?

bamboo老師 解答

2019-03-16 20:20

您本月沒有確認(rèn)收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話可以的

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您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-03-16 14:52:51
你好 按照正常開票的憑證來處理 之后申報(bào)未開票收入的增值稅
2020-07-06 11:28:30
同學(xué)你好 借工程施工 貸銀行存款
2021-11-15 10:27:54
因此,對于工程分包出去沒發(fā)票賬務(wù)處理,這樣做: 第一步:開出發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收帳款——甲方 貸:預(yù)收行款 第二步:收到工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款——甲方 第三步:分包給乙方并支付分包款時(shí) 借:預(yù)付帳款--乙方 貸:銀行存款 第四步:收到乙方開回的發(fā)票要如何做這個(gè)分錄? 借:工程施工 貸:預(yù)付帳款--乙方 工程完工結(jié)算,確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 工程完工結(jié)算,確認(rèn)成本 借:工程結(jié)算成本 貸:工程施工
2019-07-12 20:43:19
學(xué)員您好:借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 等您這邊開具發(fā)票之后 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-07-06 16:30:53
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