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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-16 10:53

你好,這樣做分錄 
借;銀行存款   貸;以前年度損益調整

桔子 追問

2019-03-16 11:04

老師用結轉到未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2019-03-16 11:05

你好,需要結轉到利潤分配——未分配利潤的 
借;以前年度損益調整   貸;利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
你好,這樣做分錄 借;銀行存款 貸;以前年度損益調整
2019-03-16 10:53:02
你好 退回來的話 計入營業(yè)外收入
2019-04-12 14:25:38
1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調整”科目來進行調整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調整貸:銀行存款 3.結轉利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調整”科目進行結轉,將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-01 10:16:12
你好 是的 你涉及損益科目 借應交稅費-殘疾人保證金 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 。還有殘保金是不需要走應交稅費這個科目的 你賬務處理錯了
2020-02-17 17:41:04
您好,可以計入營業(yè)外收入
2019-02-25 19:11:04
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