老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

"預(yù)收賬款"的借方余額表示"應(yīng)收賬款",期末列示于資產(chǎn)負(fù)債表中的"應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款"項(xiàng)目,這個(gè)為什么是對(duì)的
答: 因?yàn)轭A(yù)收賬款是負(fù)債,貸方表示預(yù)收的貨款,借方余額表明是應(yīng)收賬款
\"預(yù)收賬款\"的借方余額表示\"應(yīng)收賬款\",期末列示于資產(chǎn)負(fù)債表中的\"應(yīng)收賬款\" 項(xiàng)目
答: 您好,是的,預(yù)收賬款的借方余額是表示應(yīng)收的意思,所以就列示在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款向項(xiàng)下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款等項(xiàng)目時(shí),根據(jù)\"應(yīng)收賬款\"和\"預(yù)收賬款\"明細(xì)賬的借方余額之和記入\"應(yīng)收賬款\"項(xiàng),而根據(jù)明細(xì)賬的貸方余額之和記入\"預(yù)收賬款\"項(xiàng) 嗎,其中明細(xì)賬的借方余額之和是指找到應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款科目的明細(xì)賬 根據(jù)其本期期末余額來填列嗎 不能直接看科目余額表嗎
答: 一般情況下會(huì)在應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款科目設(shè)客戶核算,我們就根據(jù)客戶科目余額表分析填列,如果借方余額則填寫應(yīng)收賬款,如果是貸方余額填寫預(yù)收賬款。不能直接看科目余額表。


Learning..... 追問
2019-03-15 16:08
Learning..... 追問
2019-03-15 16:09
辜老師 解答
2019-03-15 16:09
Learning..... 追問
2019-03-15 16:10
辜老師 解答
2019-03-15 16:18