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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-23 17:18

你好,,則該企業(yè)月末資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收款項項目應(yīng)為( )元?!@個題問的是預(yù)收賬款,預(yù)收賬款不提壞賬的,所以這個壞賬準(zhǔn)備是用不上的;

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你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的
2020-04-28 16:46:31
你好,請看下圖填列方法。
2017-11-03 09:50:08
老師看這個圖片吧,這個圖片清楚一點
2017-10-07 17:30:24
你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2019-04-25 10:39:52
你好,應(yīng)收賬款=300000,預(yù)收賬款=20000
2021-06-21 09:57:18
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