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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-03-15 09:26

勞務(wù)報(bào)酬月預(yù)繳個(gè)稅:  收入不超過4000元扣800 超過4000元扣20% 扣除后的余額為應(yīng)稅納所得額找稅率  
應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)

陽陽媽 追問

2019-03-15 09:47

我們

陽陽媽 追問

2019-03-15 09:48

鏟車來我們廠做事,對方不用提供發(fā)票我?guī)退鄢齽趧?wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅就行呀

玲老師 解答

2019-03-15 09:56

勞務(wù) 要發(fā)票做賬  企業(yè)代扣代繳納個(gè)稅  你沒有發(fā)票可以做賬 但是不能稅前扣除

陽陽媽 追問

2019-03-15 09:58

對方是個(gè)人不超過2萬不是不需要發(fā)票嗎

玲老師 解答

2019-03-15 10:00

你這個(gè)說話要看你稅局口徑

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勞務(wù)報(bào)酬月預(yù)繳個(gè)稅: 收入不超過4000元扣800 超過4000元扣20% 扣除后的余額為應(yīng)稅納所得額找稅率 應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)
2019-03-15 09:26:15
你好:1、每次收入不足4000元的: 應(yīng)納稅額=(每次收入額-800)*20% 2、每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅額=每次收入額*(1-20%)*20% 3、每次收入的應(yīng)納稅所得額超過20000元的: 應(yīng)納稅額=每次收入額*(1-20)*適用稅率-速算扣除數(shù) 超過20000-50000的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)2000 超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)7000
2021-12-20 16:48:32
到年底的話,他是統(tǒng)一按照收入的80%并入工資的
2023-11-14 10:47:28
您好。一次報(bào)酬不超過4000的,4000-800.余額乘以稅率20%。如果超過4000.則是金額*(1-20%).之后的金額看區(qū)間,沒超過2萬的,20%。超過的分別是30%和40%稅率。
2019-10-24 10:23:50
個(gè)所為7600,40000*(1-20%)*0.2-2000=7600
2017-09-15 14:54:57
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  • 老師你好,我想問問怎么把個(gè)稅數(shù)據(jù)備份在同一臺電

    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點(diǎn)擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復(fù)上述步驟,單獨(dú)備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”,恢復(fù)后登錄企業(yè)A,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識別號”“單位名稱”,點(diǎn)擊“保存”。 接著,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨(dú)操作其個(gè)稅申報(bào),與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

  • 請問合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎?

    合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除

  • 老師,我還是不明白,我是在時(shí)間這里卡住了,老板會找

    你好,假如平時(shí)有入賬的成本費(fèi)用不合規(guī),匯算清繳納稅調(diào)增,就繳納企業(yè)所得稅。

  • 老師好,請問,一項(xiàng)大宗采購業(yè)務(wù),我們有客戶的定向采

    同學(xué),你好 不需要驗(yàn)收的

  • 我在網(wǎng)上整營業(yè)執(zhí)照年檢怎么顯示聯(lián)絡(luò)人不存在

    同學(xué),你好 這個(gè)聯(lián)絡(luò)人,是你們公司的員工嗎?

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