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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-15 08:59

你好,是已經(jīng)抵扣了嗎?可以補(bǔ)錄一張。但是費(fèi)用的話,記錄以前年度損益調(diào)整。

平淡 追問(wèn)

2019-03-15 09:07

當(dāng)期已抵扣了的,2017年8月入賬的發(fā)票抬頭不是我們公司的,是沖紅后補(bǔ)錄還是差額補(bǔ)錄?

QQ老師 解答

2019-03-15 09:13

你好!不是你們單位名稱需要沖紅換發(fā)票

平淡 追問(wèn)

2019-03-16 08:18

老師,這樣做對(duì)嗎? 
1.沖紅借:管理費(fèi)用  -7323.28   應(yīng)交增值稅  -1244.96   貸:應(yīng)付賬款  -8568.24 
2. 按正確的發(fā)票做, 借:管理費(fèi)用  9726.06   應(yīng)交增值稅 1653.43   貸:應(yīng)付賬款  11379.49 
3.借:以前年度損益調(diào)整  2402.78    貸:管理費(fèi)用2402.78 
4.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2402.78     貸:以前年度損益調(diào)整2402.78

QQ老師 解答

2019-03-16 08:20

你好,可以直接用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)沖差額。

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你好,是已經(jīng)抵扣了嗎?可以補(bǔ)錄一張。但是費(fèi)用的話,記錄以前年度損益調(diào)整。
2019-03-15 08:59:07
借方管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸方應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-06-24 09:11:59
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,你這個(gè) 是一般納稅人減免的金稅盤費(fèi)用? 填寫在增值稅申報(bào)表的附表減免稅額明細(xì)表中
2020-01-12 16:08:37
你好,這個(gè)不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
2024-01-08 09:17:49
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