
2017年8月申報(bào)表中抵扣發(fā)票1張,已抵稅額為1653.43,當(dāng)期賬中,已抵稅額為1244.96,兩者差額為:408.47,后發(fā)現(xiàn)稅額為1653.43的發(fā)票疑似丟失,因?yàn)?017年8月入賬的發(fā)票(稅額為1244.96)不是我們公司的,當(dāng)期分錄為:借管理費(fèi)用 7323.28 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)1244.96 貸:應(yīng)付賬款-某公司 8568.24?,F(xiàn)在想辦法找到了稅額為1653.43發(fā)票的復(fù)印件,解答下該怎么做賬?
答: 你好,是已經(jīng)抵扣了嗎?可以補(bǔ)錄一張。但是費(fèi)用的話,記錄以前年度損益調(diào)整。
借方管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸方應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
金稅盤做賬:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用 對(duì)嗎? 之后申報(bào)表應(yīng)該怎么填 填那個(gè)表?
答: 你好,你這個(gè) 是一般納稅人減免的金稅盤費(fèi)用? 填寫在增值稅申報(bào)表的附表減免稅額明細(xì)表中









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2019-03-15 09:07
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