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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-14 22:14

你好,借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

明天會更好 追問

2019-03-14 22:17

老師有點(diǎn)分不清哪計入其他應(yīng)收款,哪些計入預(yù)付賬款

小惑老師 解答

2019-03-14 23:13

你好,一般其他應(yīng)收款是 企業(yè)先支付以后要收回的,預(yù)付是不要收回的,你這樣區(qū)分

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相關(guān)問題討論
你好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-03-14 22:14:44
你好,同學(xué)。收到該發(fā)票未認(rèn)證的處理 借:XX費(fèi)用、成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額 貸:應(yīng)付賬款 等
2019-01-20 14:01:22
你好同學(xué)這個是兩個項目 分開搞 借:應(yīng)收賬款 --平臺 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 這樣就可以了同學(xué)
2019-08-20 13:00:41
你好同學(xué),這個預(yù)算會計正常的做就可以了同學(xué),做兩筆,一筆是退回,一筆是支付費(fèi)用
2021-02-24 11:59:58
您好,計入管理費(fèi)用-其他里面可以的
2023-11-20 16:36:43
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