
增值稅申報表這樣填寫是對的嗎,即征即退項目銷售額214940.52,本期應(yīng)補退稅額34390.48,然后在即征即退實際退稅額那里填寫稅率超過3個點的部分27942.26。申報完再辦理退稅嗎,退稅如何辦理
答: 你好,你的報表看不到哎
嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅:按17%征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退,我想問填寫主表時即征即退項目那一欄,本月數(shù)應(yīng)該填寫不含硬件的銷售額對嗎?另外即征即退這部分稅款國庫打給企業(yè)公戶還是別的處理辦法?
答: 對的,你理解正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有形動產(chǎn)融資租賃即征即退實際稅負超過3%的部分進行退稅,即實際繳納增值稅再減掉當期銷售額的3%,這個“當期銷售額”包括一般項目和即征即退項目嗎,還是只是即征即退項目銷售額
答: 您好,包括一般項目和即征即退項目。


lovestonded 追問
2019-03-14 14:41
王晶老師 解答
2019-03-14 14:44
lovestonded 追問
2019-03-14 14:58
王晶老師 解答
2019-03-14 15:00
lovestonded 追問
2019-03-14 18:31
王晶老師 解答
2019-03-14 18:44
lovestonded 追問
2019-03-15 08:50
王晶老師 解答
2019-03-15 09:16