
老師,我們有個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是申請退稅,并且已經(jīng)退稅成功,那這個進(jìn)項(xiàng)需要在增值稅報表上面提現(xiàn)么
答: 你之前沒有在申報表上填寫嗎
你好,企業(yè)準(zhǔn)備注銷,但是手里還有很多未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個如何處理? 不打算申請退稅,是否可以不認(rèn)證,直接注銷,如果不認(rèn)證是否會對開票方產(chǎn)生影響? 如果金額較高,不認(rèn)證可以正常注銷稅務(wù)嗎?
答: 可按勾選不抵扣處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們是裝修公司,有一個外省項(xiàng)目,2月份開票給總包單位,由于各種原因2月份沒有到經(jīng)營地預(yù)交稅款,現(xiàn)在3月份了在稅期前預(yù)交稅款,請問我們這個預(yù)交稅款可以在申報表上一起抵減增值稅稅款嗎?另外3月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)際是這個項(xiàng)目上的材料款,由于供應(yīng)商沒有及時開票,導(dǎo)致我們多交稅款,像這個情況我們公司后面沒有項(xiàng)目做,留底的稅款有沒有渠道申請退稅,求解答,謝謝老師
答: 你好,可以抵減的。你交的款不能退款的

