
預(yù)收賬款這個科目不是適應(yīng)租賃準(zhǔn)則,那為啥 應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金不通過預(yù)收賬款呢?卻要通過“其他應(yīng)付款”
答: 你好,預(yù)收賬款是表明提前收的款,所以這里不適用的。
老師,公司要轉(zhuǎn)讓,要把往來賬全清掉,預(yù)收賬款貸方掛了100多萬,其他應(yīng)付款貸方也掛了100多萬,固定資產(chǎn)掛了20多萬,已經(jīng)累計(jì)折舊了9萬多,我要如何清掉這些科目?
答: 該付的付,該收的收,固定資產(chǎn)都賣了,做固定資產(chǎn)清理,應(yīng)付和應(yīng)收收不回來不付的那些都計(jì)入營業(yè)外收入或者支出交稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以公司名義購買辦公樓 款是股東墊付的 墊付的款股東說入股借:預(yù)付賬款-開發(fā)商 貸:其他應(yīng)付款-股東有發(fā)票是借 固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款-開發(fā)商入股借:其他應(yīng)付款-固定 貸:實(shí)收資本
答: 你好,整個過程是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理的
注銷獨(dú)立核算分公司的,賬上有固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的余額,固定資產(chǎn)是總公司投入的現(xiàn)在還回總公司繼續(xù)使用,怎么處理?
老師你好,我有一個帳做錯了,當(dāng)時購固定資產(chǎn)的時候我是借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款,后來給錢的時候我是借:其他應(yīng)付款:貸:現(xiàn)金
老師應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)付款的區(qū)別在哪里?固定資產(chǎn)的應(yīng)付款,做其他應(yīng)付嗎


邱小燕 追問
2019-03-13 16:38
樸老師 解答
2019-03-13 16:39
邱小燕 追問
2019-03-13 16:40
樸老師 解答
2019-03-13 17:22