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于2019-03-13 10:22 發(fā)布 ??987次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-03-13 10:41
按暫估金額入賬,實際 金額 確認后再做調(diào)整。
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內(nèi)銷沒開發(fā)票,因為金額不確認,但是要確認收入要怎樣做分錄
答: 按暫估金額入賬,實際 金額 確認后再做調(diào)整。
預收款要確認收入要怎么做分錄,因為沒開票之前
答: 你好!你是什么類型的企業(yè)?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程預收款本期確認為收入,但是未開具發(fā)票,確認收入的分錄里也沒計提稅金,這樣做是不是虛增了收入
答: 同學,是虛增了收入
如果內(nèi)帳做了價稅分離,那最終應交稅費余額是貸方的,這個要怎么跟老板解釋?因為首先內(nèi)帳是只要確認收入了就確認銷項稅,只要采購就確認了進項稅,但是實際上確認收入了還沒開票。確認進項了也還沒收到票沒有抵扣。那如果已經(jīng)價稅分離了去做。然后每個月還要怎么做分錄,剛開始確認采購進項都確認為待抵扣進項稅,然后抵扣了多少再結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額。但是這樣最終待抵扣進項稅的余額也不確定準不準了。因為外帳的進項也有買票的情況,那這個應交稅費有余額這個差異是由于開票跟進項認證時間差異的原因嗎
討論
老師,建安企業(yè),如果我按完工百分比法確認收入,那是不是同時要確認銷項稅?但是,我后面又開票了,而且開票的金額和之前按完工百分比確認的收入金額不一樣,怎么做
2月收2月物業(yè)費30000,電費8000,水4200,發(fā)票未開 沒開發(fā)票不確認收入掛"預收",但為什么還要確認稅額,能不能先不確認,等開票再確認收入和稅額?
我這邊是生活性服務業(yè),因為公司內(nèi)部需要,雙方公司有借款往來,對方要求開普票利息做收入確認,我這邊應該怎么處理,因為公司要求做利息收入,我這邊沒確認收入,但是因為開票了,肯定要確認收入,這塊我應該怎么處理合適
如果部分款項確認為這個季度的收入要不要開票呢,因為都不開票,部分確認為收入部分確認為預收款是不是不太合理
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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