国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-03-12 23:37

您好,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應付職工薪酬-工資。再做,借,利潤分配-未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應付職工薪酬-工資。再做,借,利潤分配-未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。
2019-03-12 23:37:03
你好!應當用藍字填制一張更正的記賬憑證,摘要為更正××年×月×日×號憑證.例如,發(fā)現(xiàn)一張2018年12月28日第68號付款憑證標明管理費用金額應是3600元,記賬時誤記為6300元,則用紅字編制一張記賬憑證,其摘要應為更正2018年12月28日68號付款憑證多計金額.
2019-01-18 14:44:32
你好 可以這樣調(diào)整 借;應付賬款——錯誤供應商 貸;應付賬款——正確供應商明細
2018-06-07 19:50:55
你好,吧計提錯誤的紅沖,在計提正確的,錯誤的和正正確的管理費用,一起結轉入以前年度損益科目
2019-03-29 09:48:52
您好,可以更正的??梢哉{(diào)整回來的。
2018-04-14 15:30:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...