
比如以前年度購入固定資產(chǎn)帳務(wù)處理好:借:固定資產(chǎn) 70萬元 貸:其他應(yīng)付款 60萬元 銀行存款10萬元?,F(xiàn)在收到一筆專項資金支付欠款:收到時借:銀行存款 60萬元 貸:財政補助收入_項目資金60萬元,現(xiàn)在支付時如何帳務(wù)處理?
答: 不沖突啊,支付借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款
比如以前年度購入固定資產(chǎn)帳務(wù)處理好:借:固定資產(chǎn) 70萬元 貸:其他應(yīng)付款 60萬元 銀行存款10萬元。現(xiàn)在收到一筆專項資金支付欠款:收到時借:銀行存款 60萬元 貸:財政補助收入_項目資金60萬元,現(xiàn)在支付時如何帳務(wù)處理?
答: 不沖突,借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度 借銀行存款 2000000,貸 應(yīng)付賬款200000, 我發(fā)現(xiàn)貸方科目錯了,我可以 是這樣做嗎。沖減某月某憑證,借 應(yīng)付賬款2000000 貸 其他應(yīng)付款2000000
答: 可以的,可以這樣處理的


Zmj 追問
2019-03-11 16:01
季老師 解答
2019-03-11 16:25