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浦公英
于2019-03-11 15:46 發(fā)布 ??490次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-03-11 15:57
你好!正常是要年度公示,匯算清繳。
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年后共有多少的申報是在6月底完成申報的?不包括正常的增值稅申報
答: 你好!正常是要年度公示,匯算清繳。
老師,完成報稅沒有清卡,鎖死日期為6月16號,那么,現(xiàn)在7月份申報6月份的東西,是不是不能正常申報
答: 是的,要去稅務局解鎖,才能申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個稅申報錯誤,在稅務大廳更正了6-11月份的申報表,現(xiàn)在報12月個稅提示需要同步更正6月后的申報表,但我在大廳已經更正完畢,現(xiàn)在12月的個稅申報不成功
答: 申報不成功有什么其他提示
2018年6月的增值稅,多申報了1700的無票收入,,可以在12月份申報增值稅時,從無票收入中減去這1700元嗎?企業(yè)所得稅的收入都正常申報
討論
3月份申報了出口退稅,4月份增值稅申報期末留底還在 這個是正常的嗎?
老師 我5月、6月、7月都有報關單 然后每個月按月開對應的出口發(fā)票,正常申報增值稅,然后我可以在10月申報一起做退稅申報嘛? 我們是首單
請問,我們公司在國稅申報增值稅是季報,地稅月報的附加稅。如果我們公司3個月沒有9萬的開票金額,那是否增值稅可以零申報?(是零申報還是按正常報,然后有減免政策?);月開票金額不超過3萬,那是否在地稅申報的附加稅也可以零申報或者是正常申報然后減免??!
小規(guī)模增值稅季度,正常七月申報,可是在六月的時候就申報了4-6月的,怎么辦
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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