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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-06-27 16:56

可以的,可以這么做的。

歡喜 追問

2025-06-27 16:56

那這樣我們留抵金額會很多的 這個會有稅務(wù)風(fēng)險嘛

郭老師 解答

2025-06-27 16:57

有風(fēng)險,那你先別認證。不交稅的時候,你不要認證,不抵扣的時候不要認證。

歡喜 追問

2025-06-27 17:00

我沒有認證抵扣 只是先做了退稅勾選好區(qū)分 這樣可以嘛

郭老師 解答

2025-06-27 17:02

商業(yè)企業(yè)的嗎?是的話可以,這個不屬于留底

歡喜 追問

2025-06-27 17:05

嗯 外貿(mào)企業(yè)

郭老師 解答

2025-06-27 17:06

可以的,它不會形成流滴。

歡喜 追問

2025-06-27 17:07

我們現(xiàn)在增值稅報表是有留抵金額 這個金額就是退稅金額 是我操作有問題嘛?

郭老師 解答

2025-06-27 17:09

你操作的有問題,申報的時候附表2在26~28還有35欄里面填寫,他不會作為進項稅額抵扣的。不可能,你允許退稅的,還讓你抵扣增值稅。

歡喜 追問

2025-06-27 17:38

剛剛看了一下增值稅申報表 是沒有留抵退稅部分的金額 是我的賬務(wù)處理明細賬上顯示了進項稅額

郭老師 解答

2025-06-27 17:52

那就沒有關(guān)系,可以的呀

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023-03-07 10:50:11
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