更改了18年十二月的增值稅申報表,和企業(yè)所得稅申報表,補(bǔ)繳稅款,我公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那我的賬面應(yīng)該如何調(diào)整?稅款怎么計提,是計提在十二月當(dāng)月的帳里,還是在更正申報的當(dāng)月計提,那么是否存在給稅務(wù)局報送財務(wù)報表與公司的不符?
如風(fēng)
于2019-03-11 14:46 發(fā)布 ??1589次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-03-11 14:54
小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接是調(diào)整當(dāng)期的分錄,也就是不用去更改之前的申報表。
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接是調(diào)整當(dāng)期的分錄,也就是不用去更改之前的申報表。
2019-03-11 14:54:33

你好,是要把修改后的重新申報一下,去大廳辦理
2019-03-21 09:44:32

您好,不是,應(yīng)交增值稅 不進(jìn) 稅金附加 科目的,
更正申報有對應(yīng)的應(yīng)交增值稅 明細(xì)科目的,是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),相應(yīng)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-10-19 16:06:58

同學(xué),你好,這個也是可以的。
2021-01-21 10:06:21

你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-10 09:20:29
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