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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-03-11 14:54

小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接是調(diào)整當(dāng)期的分錄,也就是不用去更改之前的申報表。

如風(fēng) 追問

2019-03-11 15:21

可是之前的申報表已經(jīng)更正了啊,就考慮賬面需要怎么更正

如風(fēng) 追問

2019-03-11 15:23

十二月底給稅務(wù)局報送的財務(wù)報表,是不是需要增加更正報表后的多繳納的稅費(fèi)?

陳詩晗老師 解答

2019-03-11 15:27

那是預(yù)繳,你不需要更正的,所得稅匯算時調(diào)整就可以了。 
如果更正了,也不用更正報表,已經(jīng)結(jié)帳了。直接在當(dāng)期調(diào)整就是了

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小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接是調(diào)整當(dāng)期的分錄,也就是不用去更改之前的申報表。
2019-03-11 14:54:33
你好,是要把修改后的重新申報一下,去大廳辦理
2019-03-21 09:44:32
您好,不是,應(yīng)交增值稅 不進(jìn) 稅金附加 科目的, 更正申報有對應(yīng)的應(yīng)交增值稅 明細(xì)科目的,是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng),相應(yīng)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-10-19 16:06:58
同學(xué),你好,這個也是可以的。
2021-01-21 10:06:21
你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-10 09:20:29
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