- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-03-11 15:05
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:以前年度損益調(diào)整2100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整2100
有關(guān)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅525
貸:以前年度損益調(diào)整525
銀交滯納金
借:以前年度損益調(diào)整400
貸:銀行存款400
結(jié)轉(zhuǎn)利潤
借:利潤分配—未分配利潤1975
貸:以前年度損益調(diào)整1975
明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整2100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2100
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借:以前年度損益調(diào)整2100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整2100
有關(guān)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅525
貸:以前年度損益調(diào)整525
銀交滯納金
借:以前年度損益調(diào)整400
貸:銀行存款400
結(jié)轉(zhuǎn)利潤
借:利潤分配—未分配利潤1975
貸:以前年度損益調(diào)整1975
明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整2100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2100
2019-03-11 15:05:06

你好,做之前結(jié)轉(zhuǎn)相反分錄,金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
2019-06-20 10:26:24

看什么類型的發(fā)票,費(fèi)用發(fā)票,看當(dāng)時入的什么科目,借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2018-09-11 11:32:20

您好!留抵轉(zhuǎn)出去就不能抵扣了。
2017-06-20 13:58:52

借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-31 13:40:44
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樸老師 解答
2019-03-11 15:14