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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 11:34

你好 
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益117 
貸:原材料 100 
進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出16 
借:原材料2 
其他應(yīng)收款 112 
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 114 
借:管理費(fèi)用 2 
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

韋園園 追問(wèn)

2019-03-11 14:00

第一個(gè)分錄是116吧?最后一個(gè)分錄為什么是管理費(fèi)用2呢

月月老師 解答

2019-03-11 14:05

你好,將待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)平。

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你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益117 貸:原材料 100 進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出16 借:原材料2 其他應(yīng)收款 112 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 114 借:管理費(fèi)用 2 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2019-03-11 11:34:40
你好,同學(xué)。 借 Xxx維修費(fèi)用 貸 銀行存款 你直接計(jì)費(fèi)用
2020-01-15 17:17:36
您好,外購(gòu)原材料 借 在建工程 貸 原材料 第二種,原材料是自產(chǎn)的嗎?您問(wèn)的是外購(gòu)的商品?
2019-05-11 06:56:57
你好,可以先不抵扣進(jìn)項(xiàng),借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等,以后抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅
2019-12-22 08:08:53
你好,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借;其他業(yè)務(wù)成本,貸;原材料
2019-06-19 16:35:02
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