籌建期間11月份買固定資產(chǎn)借其他應(yīng)收款貸銀行存款12月份到庫房做的是管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—暫估貸其他應(yīng)收款籌建期結(jié)束后轉(zhuǎn)出來了發(fā)票沒有到借固定資產(chǎn)貸管理費(fèi)用—開辦費(fèi)這樣對嗎發(fā)票回來了怎么做分錄呀
奮斗
于2019-03-11 09:32 發(fā)布 ??733次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2019-03-11 10:03
這個(gè)業(yè)務(wù)一點(diǎn)都不復(fù)雜,您一開始弄復(fù)雜了。
11月買固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
這不是開辦費(fèi)。
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這個(gè)業(yè)務(wù)一點(diǎn)都不復(fù)雜,您一開始弄復(fù)雜了。
11月買固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
這不是開辦費(fèi)。
2019-03-11 10:03:52

你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-05-24 16:05:07

你好!首先,要不要攤銷是看你一次交了幾個(gè)月的,如果10萬是一個(gè)月的房租,就不用攤銷了。如果是超過1個(gè)月,就要攤銷。另外,你預(yù)交了房租,可以借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸銀行存款。但是收到發(fā)票的時(shí)候就不用在做分錄了。直接把發(fā)票貼上去就行了。不建議按你后面的分錄。因?yàn)榉孔鈱儆诋?dāng)月的費(fèi)用,要計(jì)入當(dāng)月的期間費(fèi)用,你后面的等發(fā)票來了再計(jì)入管理費(fèi)用,就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了。
2017-07-18 16:49:20

你好,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款——暫估 科目才是啊
2019-01-18 17:00:11

1、可以借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款
也可以按 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,等發(fā)票來了,再做紅沖,然后按發(fā)票金額重新編制分錄
2、每個(gè)月交當(dāng)月的,是一次性進(jìn)入費(fèi)用,不涉及到攤銷的問題
2017-05-24 16:15:15
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