每月月末,需要先把“銷項(xiàng)稅額”和“進(jìn)項(xiàng)稅額”結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎,然后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做會計(jì)分錄:<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)<br>貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 嗎20
豆豆
于2019-03-10 13:32 發(fā)布 ??1022次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
2019-03-10 13:35
是的。同學(xué)。這是屬于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
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是的。同學(xué)。這是屬于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2019-03-10 13:35:49

你好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅沒錯
2019-03-06 20:42:44

未交增值稅是1000就行了。
如果一般計(jì)稅抵扣了,就不通過未交增值稅科目 了
2019-03-17 12:20:20

增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。
借:應(yīng)收賬款 38000
貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24
月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17

這個是什么業(yè)務(wù)的
2019-01-22 08:39:40
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豆豆 追問
2019-03-10 13:38
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2019-03-10 13:39
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2019-03-10 13:42
陳詩晗老師 解答
2019-03-10 14:02