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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-10 12:48

您好 
17年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的專票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣 現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了抵扣期限了  
除非跟對(duì)方協(xié)商 讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票 
不然的話 就只有價(jià)稅合計(jì)入固定資產(chǎn) 計(jì)提折舊

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 12:54

17年購(gòu)買(mǎi)的櫥柜,是不是不能抵扣呢?會(huì)計(jì)說(shuō)專票轉(zhuǎn)普票了

bamboo老師 解答

2019-03-10 12:55

請(qǐng)問(wèn)櫥柜是做什么用途的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:04

只有辦公家具才可以抵扣吧?老師

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:06

如果櫥柜是做辦公家具可以抵扣 如果是集體或者個(gè)人福利不得抵扣

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:07

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:08

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意  請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:12

老師,15年和16年有幾筆分錄,是公司轉(zhuǎn)給法人的勞務(wù)費(fèi)和通訊費(fèi),兩筆十幾萬(wàn)的,分錄做的是借:庫(kù)存現(xiàn)金  貸:銀行存款,之前都是往法人賬戶上轉(zhuǎn)備用金的,我們是軟件行業(yè),我19年做賬要怎么更正?可以直接寫(xiě)借:管理費(fèi)用  貸:庫(kù)存現(xiàn)金沖下庫(kù)存現(xiàn)金嗎?其他科目還用調(diào)整嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:13

銀行存款直接轉(zhuǎn)給法人的么 是不是現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有那么多要調(diào)整 
借:其他應(yīng)收款——法人 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:22

庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在數(shù)額有點(diǎn)大,對(duì)不上,時(shí)間是沒(méi)有錢(qián),當(dāng)時(shí)是銀行轉(zhuǎn)賬的,備注是勞務(wù)費(fèi)和通訊費(fèi)的,可以做賬借方 庫(kù)存現(xiàn)金,貸方銀行存款  嗎?還是更正為借方管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  貸方 銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:23

如果轉(zhuǎn)入給法人  
應(yīng)該 
借:其他應(yīng)收款——法人 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
沒(méi)有發(fā)票不能計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:29

老師,之前會(huì)計(jì)就是按照提現(xiàn)做賬的,我更正為其他應(yīng)收款,長(zhǎng)期收不回來(lái),還是有風(fēng)險(xiǎn),不更正了,可以嗎

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:29

那您一直放在庫(kù)存現(xiàn)金上啊 讓老板找發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)啊 減少庫(kù)存現(xiàn)金

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:32

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:40

還有一個(gè)問(wèn)題哈,老師,往法人賬戶轉(zhuǎn)賬有風(fēng)險(xiǎn),我們可以給個(gè)體工商戶賬戶轉(zhuǎn)賬嗎,備注寫(xiě)技術(shù)服務(wù)費(fèi),每個(gè)月轉(zhuǎn)幾萬(wàn),對(duì)方有定額發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:41

對(duì)方定額發(fā)票上的發(fā)票專用章抬頭跟您轉(zhuǎn)入的賬戶是一個(gè)名稱么

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:43

是一個(gè)賬戶,有問(wèn)題嗎?他們是定額征收的,如果票不夠的話,也可以讓他們給代開(kāi)發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:44

是一個(gè)賬戶,沒(méi)有問(wèn)題 
如果票不夠的話,也可以讓他們?nèi)ザ悇?wù)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-10 13:45

好的,十分感謝您

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:45

不客氣 能幫到您就行

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您好 17年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的專票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣 現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了抵扣期限了 除非跟對(duì)方協(xié)商 讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票 不然的話 就只有價(jià)稅合計(jì)入固定資產(chǎn) 計(jì)提折舊
2019-03-10 12:48:21
你們是不打算認(rèn)證抵扣么,那就含稅金額入賬
2019-04-25 10:27:35
你好,購(gòu)入固定資產(chǎn)次月開(kāi)始計(jì)提折舊 如果進(jìn)項(xiàng)抵扣了,就是按不含稅計(jì)提折舊 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,就是按含稅計(jì)提折舊的
2018-09-20 17:00:33
你好,1、如果是增值稅普通發(fā)票,則應(yīng)按發(fā)票總額扣除預(yù)計(jì)凈殘值計(jì)算折舊。 2、如果是增值稅專用發(fā)票,則應(yīng)按發(fā)票上的不含稅金額扣除預(yù)計(jì)凈殘值計(jì)算折舊。
2019-04-28 22:36:39
您好!如果您抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),就按不含稅。如果沒(méi)抵扣過(guò),就按含稅。
2016-11-29 08:24:34
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