
財(cái)務(wù)費(fèi)用月末不是結(jié)轉(zhuǎn)到了損益科目了怎么會(huì)有余額呀
答: 你好,你把財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入做憑證時(shí)記入貸方去了,要做在借方紅字才能結(jié)轉(zhuǎn)
月末如何結(jié)轉(zhuǎn)損益,是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的余額對吧,將損益類科目的本月月末余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,最后導(dǎo)致?lián)p益類科目余額為 0,寫出月末結(jié)轉(zhuǎn)的所有分錄
答: 您好,對的。是的,您理解很正確。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!待處理財(cái)產(chǎn)損益科目余額月末需要結(jié)轉(zhuǎn)不?如結(jié)轉(zhuǎn),到什么科目?
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),是什么業(yè)務(wù)呢。
是不是用財(cái)務(wù)軟件做賬的時(shí)候不能把損益類科目和費(fèi)用類科目做一張憑證上、做了之后結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有余額
上一年的財(cái)務(wù)費(fèi)用出錯(cuò)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),科目余額表和損益表對不上,怎么處理?
損益類科目余額,應(yīng)當(dāng)在期末結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益不明白,為什么要把費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
工程施工,工程結(jié)算,是損益類科目?月末可以有余額?月末如無余額,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)對應(yīng)科目


張英 追問
2019-03-09 13:16
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徐阿富老師 解答
2019-03-09 13:18
張英 追問
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張英 追問
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