
- 小規(guī)模納稅人不能抵扣增值稅,直接記入收入借銀行存款10300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10300收入不應(yīng)該是10000么 - 答: 借 銀行存款10300 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 300 
- 小規(guī)模銷售收入10000不含稅,借 應(yīng)收賬款10300 貸 收入主營(yíng)業(yè)務(wù)10300 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300,是寫(xiě)分錄的嗎? - 答: 借 應(yīng)收賬款10300 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 
- 我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝 - 答: 你好,增值稅減免了就這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免 
 
  
 






 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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