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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-24 22:11

您好
小規(guī)模納稅人報(bào)稅填表的收入填的是不含稅
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

c123456 追問

2020-02-24 22:15

我是剛接手的,之前的會計(jì)做賬一直都是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,增值稅都是計(jì)提的,這種方法正確不?

bamboo老師 解答

2020-02-24 22:16

增值稅都是計(jì)提的?請問怎么計(jì)提的?

c123456 追問

2020-02-24 22:18

交完稅之后計(jì)提。跟附加稅一樣

bamboo老師 解答

2020-02-24 22:19

那不一樣 應(yīng)該像您前面寫的分錄那樣 確認(rèn)收入的時候?qū)?yīng)確認(rèn)增值稅

c123456 追問

2020-02-25 08:53

如果確認(rèn)收入是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
月底怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-02-25 08:55

主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了么

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你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
借:銀行存款103,貸:主營業(yè)務(wù)收入100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3
2015-07-21 16:06:57
你好 你們沒超過月10萬季度30萬標(biāo)準(zhǔn) 是的
2020-05-25 10:00:04
你好,需要的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-04-18 11:16:57
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