例如12月銷項稅5000進項6000,因還有要沒開,那應(yīng)交稅費科目什么入帳我做的是銷項5000入應(yīng)交稅費一銷項稅額,而進項,做應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項
LL
于2019-03-07 23:35 發(fā)布 ??723次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-03-07 23:40
5000計入銷項,6000計入進項
月末
借:應(yīng)交稅費~未交增值稅1000
貸:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
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5000計入銷項,6000計入進項
月末
借:應(yīng)交稅費~未交增值稅1000
貸:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-07 23:40:27

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000
只需要做這個分錄的
不是銷項,進項平了就賬務(wù)一定對了的
2017-02-28 16:04:48

您好
最后出來財務(wù)報表的時候是變成應(yīng)交稅費1000元
是會自動相互抵減
2019-12-03 23:00:06

這個月還是留抵5000(10000+5000-10000=5000),不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-05-20 16:55:14

你好,,后面還有一步:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額4000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 然后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅1000
2019-07-31 15:39:03
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