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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-07 22:27

你好,專用發(fā)票 
借:費(fèi)用 
增值稅(進(jìn)項稅額) 
貸:現(xiàn)金

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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,第一個貸方銀行存款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你好,你這個是做的內(nèi)賬嗎?
2021-12-17 17:43:16
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表是按負(fù)數(shù)填寫,在增值稅申報表是期末留抵稅額
2017-10-20 22:14:40
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